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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001380
Monto de la Factura
₲ 5.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54497
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.940

Retención DNCP
₲ 17.612
Retención IVA
₲ 137.591
Retención Renta
₲ 183.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231578
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.213.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.213.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432687
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sanitarios Portatiles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil