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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005370
Monto de la Factura
₲ 3.604.150
Nro. Solicitud de Transferencia
53677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.388.491

Retención DNCP
₲ 15.891
Retención IVA
₲ 98.295
Retención Renta
₲ 98.295
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225015
Monto Contrato
₲ 28.575.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.878.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.878.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar