Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005369
Monto de la Factura
₲ 206.100
Nro. Solicitud de Transferencia
53677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.767
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
₲ 5.621
Retención Renta
₲ 5.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225015
Monto Contrato
₲ 28.575.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.878.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.878.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar