Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 2.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.515.877
Retención DNCP
₲ 11.799
Retención IVA
₲ 72.982
Retención Renta
₲ 72.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228573
Monto Contrato
₲ 11.608.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.862.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.862.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431208
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar