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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 15.997.291
Nro. Solicitud de Transferencia
188390
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.054.178

Retención DNCP
₲ 56.427
Retención IVA
₲ 436.290
Retención Renta
₲ 436.290
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
40/19
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-181743
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.237.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.552.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359886
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Colocacion de Cortinas de PVC y Alfombras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert