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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 4.857.300
Nro. Solicitud de Transferencia
128750
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.741.113

Retención DNCP
₲ 19.041
Retención IVA
Retención Renta
₲ 97.146
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105321
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.635.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.635.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura