Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010661
Monto de la Factura
₲ 564.590
Nro. Solicitud de Transferencia
58968
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.533
Retención DNCP
₲ 2.057
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111331
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.514.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.514.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero