Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010477
Monto de la Factura
₲ 3.242.998
Nro. Solicitud de Transferencia
57082
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.589
Retención DNCP
₲ 12.402
Retención IVA
₲ 23.729
Retención Renta
₲ 63.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111331
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.514.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.514.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero