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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175871
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.658

Retención DNCP
₲ 1.479
Retención IVA
₲ 11.318
Retención Renta
₲ 7.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114773
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.038.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.038.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296949
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas