Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114773
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.038.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.038.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296949
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas