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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136827
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.473

Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114773
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.038.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.038.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296949
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas