Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015791
Monto de la Factura
₲ 1.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170731
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.924.975
Retención DNCP
₲ 7.025
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02_2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104051
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.620.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.620.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285904
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas