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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 15.064.600
Nro. Solicitud de Transferencia
116343
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.326.160

Retención DNCP
₲ 53.685
Retención IVA
₲ 410.853
Retención Renta
₲ 273.902
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111583
Monto Contrato
₲ 15.064.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.326.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.326.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293357
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas