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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017988
Monto de la Factura
₲ 5.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.484

Retención DNCP
₲ 20.357
Retención IVA
₲ 155.795
Retención Renta
₲ 103.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107675
Monto Contrato
₲ 14.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.977.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.977.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar