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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016087
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.611

Retención DNCP
₲ 56.662
Retención IVA
₲ 433.636
Retención Renta
₲ 289.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107519
Monto Contrato
₲ 27.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.275.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.275.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar