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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71743
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.044

Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107661
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.355.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.355.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295558
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno