Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 16.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.212.000
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 440.864
Retención Renta
₲ 440.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-196189
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.551.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.551.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385841
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Cielo Razo, Mamparas pisos y muebles en general
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio