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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 27.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79804
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.502.331

Retención DNCP
₲ 95.589
Retención IVA
₲ 739.091
Retención Renta
₲ 739.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-196189
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.551.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.551.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385841
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Cielo Razo, Mamparas pisos y muebles en general
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio