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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 1.309.090
Nro. Solicitud de Transferencia
106782
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.363

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
maria Teresa caceres
RUC
393838-7
Número de Contrato
03_2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-153532
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.690.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342355
Nombre de la Licitación
Consultoria para Evaluacion Final del PROFOMAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr