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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0071856
Monto de la Factura
₲ 1.531.431
Nro. Solicitud de Transferencia
56759
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.497

Retención DNCP
₲ 5.402
Retención IVA
₲ 41.766
Retención Renta
₲ 41.766
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-155914
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.732.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.732.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345813
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas