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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000107
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29155
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.650

Retención DNCP
₲ 25.714
Retención IVA
₲ 198.818
Retención Renta
₲ 198.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-165047
Monto Contrato
₲ 71.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.454.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.454.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales para el Dpto. de Valores Fiscales
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas