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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008578
Monto de la Factura
₲ 1.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.094

Retención DNCP
₲ 6.724
Retención IVA
₲ 41.591
Retención Renta
₲ 41.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174650
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.444.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.501.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve