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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 80.275.050
Nro. Solicitud de Transferencia
157922
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.275.050

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
45/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92955
Monto Contrato
₲ 139.843.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.988.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.988.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279558
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Regionales
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional