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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009285
Monto de la Factura
₲ 4.372.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169497
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.118.294

Retención DNCP
₲ 15.422
Retención IVA
₲ 119.242
Retención Renta
₲ 119.242
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
126/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194689
Monto Contrato
₲ 11.393.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.731.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.731.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas , Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5