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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.918

Retención DNCP
₲ 21.446
Retención IVA
₲ 165.818
Retención Renta
₲ 165.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187882
Monto Contrato
₲ 26.352.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.837.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.837.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camra Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4