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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000296
Monto de la Factura
₲ 3.213.840
Nro. Solicitud de Transferencia
62647
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.204

Retención DNCP
₲ 11.336
Retención IVA
₲ 87.650
Retención Renta
₲ 87.650
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187479
Monto Contrato
₲ 119.856.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.045.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.045.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3