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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002413
Monto de la Factura
₲ 781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.160

Retención DNCP
₲ 2.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187883
Monto Contrato
₲ 21.437.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.578.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.578.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camra Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4