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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008814
Monto de la Factura
₲ 776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114058
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.935

Retención DNCP
₲ 2.737
Retención IVA
₲ 21.164
Retención Renta
₲ 21.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190825
Monto Contrato
₲ 39.582.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.312.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.312.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios (articulos de ferreteria, insumos metalicos y no metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4