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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069422
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011

Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195062
Monto Contrato
₲ 65.613.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.102.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.102.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2