Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000940
Monto de la Factura
₲ 402.150
Nro. Solicitud de Transferencia
112344
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.796

Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
₲ 10.968
Retención Renta
₲ 10.968
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188471
Monto Contrato
₲ 114.307.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.668.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.668.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370852
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Corta Cesped, Sopladoras, Motosierras y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4