Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053685
Monto de la Factura
₲ 2.220.126
Nro. Solicitud de Transferencia
165879
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.151.504
Retención DNCP
₲ 8.073
Retención IVA
₲ 60.549
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186424
Monto Contrato
₲ 127.613.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.859.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.859.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3