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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164585
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.802

Retención DNCP
₲ 1.834
Retención IVA
₲ 14.182
Retención Renta
₲ 14.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188275
Monto Contrato
₲ 72.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.557.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.557.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377852
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3