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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 2.351.392
Nro. Solicitud de Transferencia
104554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.840

Retención DNCP
₲ 8.294
Retención IVA
₲ 64.129
Retención Renta
₲ 64.129
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
91/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190181
Monto Contrato
₲ 60.647.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.125.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.125.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382470
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5