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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 17.541.800
Nro. Solicitud de Transferencia
81842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.541.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
22/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-10986
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.798.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.798.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica