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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 4.097.340
Nro. Solicitud de Transferencia
86189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.855.782

Retención DNCP
₲ 14.452
Retención IVA
₲ 111.746
Retención Renta
₲ 111.746
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
014/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207249
Monto Contrato
₲ 86.860.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.991.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.740.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción