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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044004
Monto de la Factura
₲ 6.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187457
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.830.530

Retención DNCP
₲ 21.834
Retención IVA
₲ 168.818
Retención Renta
₲ 168.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-166711
Monto Contrato
₲ 6.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.830.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.830.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIONES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura