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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011450
Monto de la Factura
₲ 12.632.400
Nro. Solicitud de Transferencia
26439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.632.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21926
Monto Contrato
₲ 57.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.687.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.687.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209563
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)