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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014196
Monto de la Factura
₲ 4.165.350
Nro. Solicitud de Transferencia
21543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.350

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
46/11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-44680
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.333.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.333.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil