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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-3947051
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108138
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39139
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.507.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.507.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADIRAS II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados