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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004549
Monto de la Factura
₲ 10.877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.877.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27700
Monto Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.743.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.743.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213613
Nombre de la Licitación
Servicios de catering Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer