Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-9134871
Monto de la Factura
₲ 612.771
Nro. Solicitud de Transferencia
10798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.771
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30027
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.251.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.251.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213009
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero