Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005552
Monto de la Factura
₲ 28.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22814
Monto Contrato
₲ 28.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.988.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.988.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215066
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo