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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0120556
Monto de la Factura
₲ 780.572
Nro. Solicitud de Transferencia
18004
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.572

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
027/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26659
Monto Contrato
₲ 16.392.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.448.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.448.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211655
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia