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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0000667
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
198/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34791
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222613
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AMPLIACION DE RED TELEFONICA INTERNA, 2DO. LLAMADO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero