Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060110-6
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32543
Monto Contrato
₲ 5.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.658.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.658.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero