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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
1,2 y 3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26393
Monto Contrato
₲ 14.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.724.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.724.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213576
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículo
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer