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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014415
Monto de la Factura
₲ 1.502.505
Nro. Solicitud de Transferencia
100553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.505

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24290
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.155.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.155.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología