Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022108
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
186/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22157
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.454.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208330
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CABLEADO E INSTALACIONES VARIAS PARA OFICINAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero