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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044961
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79742
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.571.538

Retención DNCP
₲ 32.098
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 248.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-171265
Monto Contrato
₲ 9.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.571.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.571.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel con Criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia