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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009054
Monto de la Factura
₲ 8.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.036.529

Retención DNCP
₲ 30.123
Retención IVA
₲ 232.909
Retención Renta
₲ 232.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205350
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.449.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.449.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí